• 桂林市365娱乐游戏平台发展委员会2016年部门决算
    信息来源:桂林365娱乐游戏平台网  作者:桂林市365娱乐游戏平台发展委员会  发布时间:2017-07-28 16:55  字体+ | 字体-

     

       

     

    第一部分:桂林市365娱乐游戏平台发展委员会概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:桂林市365娱乐游戏平台发展委员会2016年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:桂林市365娱乐游戏平台发展委员会2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况。

    二、2016年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

    四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

    五、其他重要事项情况说明。

     

     

    第一部分:桂林市365娱乐游戏平台发展委员会概况

    一、主要职能

    (一)桂林市365娱乐游戏平台发展委员会主要职能

    (1)贯彻执行国家、自治区发展365娱乐游戏平台业的法律、法规、规章和方针政策;负责起草有关365娱乐游戏平台业地方性法规、规章和规范性文件草案并组织实施;负责全市365娱乐游戏平台业发展的综合平衡和宏观调控,统筹协调全市365娱乐游戏平台发展与改革,负责拟订全市365娱乐游戏平台业发展和改革的战略、政策、措施并组织实施;负责全市365娱乐游戏平台业的综合协调、产业促进、公共服务和行业监管;统筹、协调365娱乐游戏平台相关行业和部门的365娱乐游戏平台管理职责;承担桂林国际365娱乐游戏平台胜地建设领导小组办公室职责,组织实施《桂林国际365娱乐游戏平台胜地建设发展规划纲要》;负责365娱乐游戏平台行政执法监督和行政复议工作。

    (2)编制并组织实施全市365娱乐游戏平台发展规划和365娱乐游戏平台基础设施建设等专项规划;指导协调重点365娱乐游戏平台区域、365娱乐游戏平台度假区、365娱乐游戏平台景区和365娱乐游戏平台线路等各类365娱乐游戏平台业态的规划开发;负责全市365娱乐游戏平台资源的普查和规划,指导协调全市365娱乐游戏平台资源开发利用和保护工作;会同有关部门论证、审核和备案重点365娱乐游戏平台项目;指导协调重点365娱乐游戏平台项目建设;会同市财政部门编制本级365娱乐游戏平台发展资金计划并组织实施;负责编报中央、自治区365娱乐游戏平台发展资金计划项目;监测全市365娱乐游戏平台经济运行,负责365娱乐游戏平台统计、分析和信息发布工作;指导县(区)365娱乐游戏平台工作。

    (3)指导协调推进全市365娱乐游戏平台与相关领域融合发展,指导365娱乐游戏平台产业转型升级,优化365娱乐游戏平台产业结构,开发培育365娱乐游戏平台新产品、新业态;指导协调365娱乐游戏平台商品开发和品牌建设;指导协调乡村365娱乐游戏平台与休闲产业、红色365娱乐游戏平台等特色365娱乐游戏平台和365娱乐游戏平台购物消费;指导特色365娱乐游戏平台县、乡镇、村建设;指导365娱乐游戏平台扶贫工作;协调全市365娱乐游戏平台航空、365娱乐游戏平台专列、365娱乐游戏平台客运专线和365娱乐游戏平台汽车租赁等365娱乐游戏平台交通工作。

    (4)负责制定并组织实施全市365娱乐游戏平台形象推广战略和市场营销战略;组织和指导全市重大365娱乐游戏平台营销和展会活动;负责365娱乐游戏平台对外交流与区域合作;承担联合国世界365娱乐游戏平台组织/亚太365娱乐游戏平台协会365娱乐游戏平台趋势与展望国际论坛秘书处工作;组织协调全市重大365娱乐游戏平台节庆活动。

    (5)负责统筹推进全市365娱乐游戏平台公共服务体系的规划、建设和管理工作;参与协调全市市政公共设施的365娱乐游戏平台服务功能配置;协调指导全市365娱乐游戏平台信息化和智慧365娱乐游戏平台建设,协调指导365娱乐游戏平台电子商务工作。

    (6)负责全市365娱乐游戏平台市场秩序和365娱乐游戏平台服务质量的监督管理,维护365娱乐游戏平台消费者和经营者合法权益;负责全市365娱乐游戏平台综合执法;指导协调全市365娱乐游戏平台住宿业发展;负责全市365娱乐游戏平台标准化工作;负责全市365娱乐游戏平台投诉处置和协调工作;负责文明365娱乐游戏平台工作,指导365娱乐游戏平台行业精神文明建设和诚信体系建设。

    (7)负责全市365娱乐游戏平台安全的综合协调和监督管理;负责建立健全365娱乐游戏平台突发事件和365娱乐游戏平台安全预警信息发布制度;拟订365娱乐游戏平台应急预案,协调指导365娱乐游戏平台应急救援;协调指导假日365娱乐游戏平台工作。

    (8)负责编制并组织实施全市365娱乐游戏平台人才规划;组织和指导全市365娱乐游戏平台行业教育培训工作;会同有关部门组织实施365娱乐游戏平台从业人员的职业资格标准和等级标准。

    (9)指导全市365娱乐游戏平台行业协会、学会等365娱乐游戏平台行业组织工作。

    (10)承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

    (二)桃花江365娱乐游戏平台度假区管理委员会办公室主要职能:负责度假区规划开发工作,承担起草拟定度假区总体规划和发展计划、度假区内项目建设及项目监管的责任,负责《桂林桃花江365娱乐游戏平台度假区总规》监督、实施工作。

    (三)桂林市365娱乐游戏平台质量监督管理所主要职能:根据国家有关法律和行政法规对365娱乐游戏平台市场进行监督、检查、管理,配合有关部门对365娱乐游戏平台市场进行整顿,依法维护365娱乐游戏平台者和365娱乐游戏平台经营者的合法权益。受理365娱乐游戏平台服务质量投诉,配合有关部门处理365娱乐游戏平台安全事故;依法查处非法经营365娱乐游戏平台业务的活动,根据有关规定对违法、违规行为行使检查、教育、处罚的权利。

    二、部门决算单位构成

    纳入桂林市365娱乐游戏平台发展委员会2016年部门决算汇编范围的单位共3个,其中:行政单位1个,市365娱乐游戏平台发展委员会本级参照公务员法管理事业单位1个,桂林市365娱乐游戏平台质量监督管理所;财政补助管理事业单位1个,桃花江365娱乐游戏平台度假区管理委员会。

     

    第二部分:桂林市365娱乐游戏平台发展委员会 2016年部门决算报表

     

     

    表一:收入支出决算总表

    单位:万元

    收    入

    支    出

     

    项目

    决算数

    项目

    决算数

     

    一、财政拨款

    4942.14

    一、一般公共服务支出

     

     

    二、事业收入

     

    二、外交支出

     

     

    三、事业单位经营收入

     

    三、教育支出

     

     

    四、其他收入

    87.83

    四、科学技术支出

     

     

     

     

    五、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

    六、科学技术支出

     

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

     

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    90.43

     

     

     

    十、节能环保支出

    8

     

     

     

    十一、城乡社区支出

     

     

     

     

    十二、农林水支出

    22.2

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

    187.88

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

    4636.22

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    67.70

     

    本年收入合计

    5029.97

    本年支出合计

     5012.43

     

     用事业基金弥补收支差额

     

    结余分配

     

     

     上年结转

    718.14

    年末结转与结余

    735.68

     

     

     

     

     

     

    收入总计

    5748.11

    支出总计

    5748.11

     

     

    表二:收入决算表

                                                                                                             单位:万元

    项 目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    5,029.97

    4,942.14

     

     

     

     

    87.83

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    90.43

    90.43

     

     

     

     

     

    21005

    医疗保障

    90.43

    90.43

     

     

     

     

     

    2100501

      行政单位医疗

    52.18

    52.18

     

     

     

     

     

    2100503

      公务员医疗补助

    38.25

    38.25

     

     

     

     

     

    211

    节能环保支出

    8.00

    8.00

     

     

     

     

     

    21111

    污染减排

    8.00

    8.00

     

     

     

     

     

    2111103

      减排专项支出

    8.00

    8.00

     

     

     

     

     

    213

    农林水支出

    22.20

    22.20

     

     

     

     

     

    21305

    扶贫

    22.20

    22.20

     

     

     

     

     

    2130599

      其他扶贫支出

    22.20

    22.20

     

     

     

     

     

    215

    资源勘探信息等支出

    187.88

    187.88

     

     

     

     

     

    21599

    其他资源勘探电力信息等支出

    187.88

    187.88

     

     

     

     

     

    2159999

      其他资源勘探电力信息等支出

    187.88

    187.88

     

     

     

     

     

    216

    商业服务业等支出

    4,653.76

    4,565.93

     

     

     

     

    87.83

    21605

    365娱乐游戏平台业管理与服务支出

    4,429.43

    4,341.60

     

     

     

     

    87.83

    2160501

      行政运行

    1,202.70

    1,202.70

     

     

     

     

     

    2160502

      一般行政管理事务

    307.34

    283.31

     

     

     

     

    24.03

    2160504

      365娱乐游戏平台宣传

    2,285.77

    2,284.97

     

     

     

     

    0.80

    2160599

      其他365娱乐游戏平台业管理与服务支出

    633.62

    570.61

     

     

     

     

    63.01

    21660

    365娱乐游戏平台发展基金支出

    125.00

    125.00

     

     

     

     

     

    2166004

      地方365娱乐游戏平台开发项目补助

    125.00

    125.00

     

     

     

     

     

    21699

    其他商业服务业等支出

    99.33

    99.33

     

     

     

     

     

    2169901

      服务业基础设施建设

     

     

     

     

     

     

     

    2169999

      其他商业服务业等支出

    99.33

    99.33

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    67.70

    67.70

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    67.70

    67.70

     

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    67.70

    67.70

     

     

     

     

     

     

     


    表三:支出决算表

                                单位:万元

    项 目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    5,012.43

    1,371.82

    3,640.61

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    90.43

    90.43

     

     

     

     

    21005

    医疗保障

    90.43

    90.43

     

     

     

     

    2100501

      行政单位医疗

    52.18

    52.18

     

     

     

     

    2100503

      公务员医疗补助

    38.25

    38.25

     

     

     

     

    211

    节能环保支出

    8.00

     

    8.00

     

     

     

    21111

    污染减排

    8.00

     

    8.00

     

     

     

    2111103

      减排专项支出

    8.00

     

    8.00

     

     

     

    213

    农林水支出

    22.20

     

    22.20

     

     

     

    21305

    扶贫

    22.20

     

    22.20

     

     

     

    2130599

      其他扶贫支出

    22.20

     

    22.20

     

     

     

    215

    资源勘探信息等支出

    187.88

     

    187.88

     

     

     

    21599

    其他资源勘探电力信息等支出

    187.88

     

    187.88

     

     

     

    2159999

      其他资源勘探电力信息等支出

    187.88

     

    187.88

     

     

     

    216

    商业服务业等支出

    4,653.76

    1,213.69

    3,422.53

     

     

     

    21605

    365娱乐游戏平台业管理与服务支出

    4,411.89

    1,213.69

    3,198.20

     

     

     

    2160501

      行政运行

    1,202.70

    1,202.70

     

     

     

     

    2160502

      一般行政管理事务

    290.59

     

    290.59

     

     

     

    2160504

      365娱乐游戏平台宣传

    2,285.77

     

    2,285.77

     

     

     

    2160599

      其他365娱乐游戏平台业管理与服务支出

    633.62

    10.981

    622.64

     

     

     

    21660

    365娱乐游戏平台发展基金支出

    125.00

     

    125.00

     

     

     

    2166004

      地方365娱乐游戏平台开发项目补助

    125.00

     

    125.00

     

     

     

    21699

    其他商业服务业等支出

    99.33

    99.33

    99.33

     

     

     

    2169901

      服务业基础设施建设

     

     

     

     

     

     

    2169999

      其他商业服务业等支出

    99.33

    99.33

    99.33

     

     

     

    221

    住房保障支出

    67.70

    67.70

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    67.70

    67.70

     

     

     

     

    2210201

      住房公积金

    67.70

    67.70

     

     

     

     

     

     

     

    四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                               单位:万元

    收 入

    支 出

    项 目

    行次

    金额

    项 目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏 次

     

    1

    栏 次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    4817.14

    一、一般公共服务支出

    18

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    125.00

    二、外交支出

    19

     

     

     

     

    3

     

    三、教育支出

    20

     

     

     

     

    4

     

    四、科学技术支出

    21

     

     

     

     

    5

     

    五、文化体育与传媒支出

    22

     

     

     

     

    6

     

    六、社会保障和就业支出

    23

     

     

     

     

    7

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    24

    90.43

    90.43

     

     

    8

     

    十、节能环保支出

    25

    8.00

    8.00

     

     

    9

     

    十二、农林水支出

    26

    22.20

    22.20

     

     

    10

     

    十五、商业服务业等支出

    27

    4,565.93

    4,440.93

    125.00

     

    11

     

    十九、住房保障支出

    28

    67.70

    67.70

     

    本年收入合计

    12

    4,942.14

    本年支出合计

    29

    4,942.14

    年初财政拨款结转和结余

    13

     

    年末结转和结余

    30

     

    一般公共预算财政拨款

    14

     

     

    31

     

    政府性基金预算财政拨款

    15

     

     

    32

     

     

    16

     

     

    33

     

    合计

    17

    4,942.14

    合计

    34

    4,942.14

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                               单位:万元

    项 目

    合计

    基本支出

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    4817.14  

    1,371.82  

    3445.32 

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    90.43  

    90.43

     

    21005

    医疗保障

    90.43  

    90.43

     

    2100501

      行政单位医疗

    52.18

    52.18

     

    2100503

      公务员医疗补助

    38.25

    38.25

     

    211

    节能环保支出

    8.00 

     

    8.00 

    21111

    污染减排

    8.00 

     

    8.00 

    2111103

      减排专项支出

    8.00 

     

    8.00 

    213

    农林水支出

    22.20 

     

    22.20 

    21305

    扶贫

    22.20 

     

    22.20 

    2130599

      其他扶贫支出

    22.20 

     

    22.20 

    215

    资源勘探信息等支出

    187.88 

     

    187.88 

    21599

    其他资源勘探电力信息等支出

    187.88

     

    187.88

    2159999

      其他资源勘探电力信息等支出

    187.88 

     

    187.88 

    216

    商业服务业等支出

    4,440.93

    1,213.69

    3,227.24

    21605

    365娱乐游戏平台业管理与服务支出

    4,341.60

    1,213.69

    3,127.91

    2160501

      行政运行

    1,202.70

    1,202.70

     

    2160502

      一般行政管理事务

    283.31

     

    283.31

    2160504

      365娱乐游戏平台宣传

    2,284.97

     

    2,284.97

    2160599

      其他365娱乐游戏平台业管理与服务支出

    570.61

    10.98 

    559.63

    21699

    其他商业服务业等支出

    99.33

     

    99.33

    2169901

      服务业基础设施建设

     

     

     

    2169999

      其他商业服务业等支出

    99.33

     

    99.33

    221

    住房保障支出

    67.70

    67.70

     

    22102

    住房改革支出

    67.70

    67.70

     

    2210201

      住房公积金

    67.70

    67.70

     

     

     

     

     


    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                          单位:万元

    经济分类科目名称

    本年支出合计

    人员经费

    公用经费

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    1,371.82

    1,253.49

    118.33

    工资福利支出

    772.52

    772.52

     

       基本工资

    314.96

    314.96

     

       津贴补贴

    233.51

    233.51

     

       奖金

    171.88

    171.88

     

       社会保障缴费

    52.18

    52.18

     

    商品和服务支出

    118.33

     

    118.33

       办公费

    20.46

     

    20.46

       印刷费

    0.63

     

    0.63

       水费

    0.48

     

    0.48

       电费

    6.96

     

    6.96

       邮电费

    5.68

     

    5.68

       物业管理费

     

     

     

       差旅费

    26.6

     

    26.6

       维修(护)费

    9.48

     

    9.48

       会议费

    0.01

     

    0.01

      培训费

    7.21

     

    7.21

       公务接待费

    2.59

     

    2.59

       劳务费

    0

     

    0

       工会经费

    11.18

     

    11.18

       福利费

    0.59

     

    0.59

       公务用车运行维护费

    5.27

     

    5.27

       其他交通费用

    20.43

     

    20.43

       其他商品和服务支出

    0.76

     

    0.76

    对个人和家庭的补助

    480.96

    480.96

     

      离休费

    86.78

    86.78

     

      退休费

    236.09

    236.09

     

       抚恤金

    52.14

    52.14

     

       医疗费

    38.25

    38.25

     

       住房公积金

    67.7

    67.7

     


     

    表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

      



    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                             单位:万元